N. |
data |
oggetto |
1 |
07/01/2009 |
Anticipazione ordinaria all’Economato 1° trimestre 2009. |
2 |
12/01/2009 |
Liquidazione indennità maneggio valori all’Economo Comunale. 2° Semestre 2008. |
3 |
14/01/2009 |
Liquidazione lavoro straordinario anno 2008. |
4 |
21/01/2009 |
TARSU – Approvazione Elenco Discarico Ruolo 2008. |
5 |
21/01/2009 |
Liquidazione fatture ENEL Energia anno 2008. |
6 |
23/01/2009 |
Liquidazione fatture per saldo acquisto PC, scanner ed adattatore lucidi, plotter e mini-notebook. |
7 |
28/01/2009 |
Approvazione rendiconto Spese sostenute dall’Economato. IV° Trimestre 2008 |
8 |
28/01/2009 |
Liquidazione fattura n. 71/2007 Consorzio Acquedotto Intercomunale. |
9 |
28/01/2009 |
Impegno spesa per Seminario di formazione Halley. Anno 2009. |
10 |
29/01/2009 |
Liquidazione Interessi Passivi al tesoriere Comunale. IV° Trimestre 2008. |
11 |
29/01/2009 |
Liquidazione Fattura TIM . 1° Bimestre 2009. |
12 |
29/01/2009 |
Liquidazione Diritti di Segreteria 4° Trimestre 2008. |
13 |
02/02/2009 |
Canone attraversamento strada 284 Occidentale Etnea. Anno 2008. |
14 |
04/02/2009 |
Liquidazione spese per Seminario di Formazione. |
15 |
09/02/2009 |
Impegno spesa Toner. I° Semestre 2009. |
16 |
09/02/2009 |
Liquidazione rimborso spese per missioni effettuate nell’interesse dell’Amministrazione. |
17 |
10/02/2009 |
Rinnovo servizio Internet Flatty Business alla Ditta Videobank. |
18 |
10/02/2009 |
Liquidazione alla Ditta Halley Consultino s.r.l. Manutenzione ed assistenza software 4° Trimestre 2008. |
19 |
12/02/2009 |
Liquidazione fatture Telecom 1° Bimestre 2009, fatture Ottobre-Novembre 2008 ICN S.p.A. |
20 |
17/02/2009 |
Impegno di spesa ed affidamento fornitura per l’acquisto di uno scanner A3. |
21 |
17/02/2009 |
Liquidazione corrispettivo sugli incassi per violazioni ICI alla Ditta CEE di Catania. |
22 |
26/02/2009 |
TARSU – Approvazione Elenco Discarico – Ruolo 2008. |
23 |
26/02/2009 |
Riconoscimento Banca Ore. |
24 |
03/03/2009 |
Liquidazione fattura per saldo acquisto scanner Mustek 3600 A3 Pro. |
25 |
04/03/2009 |
Liquidazione fattura per canoni trimestrali servizio Internet Flatty Business. |
26 |
06/03/2009 |
Liquidazione Telecom per attivazione 2 linee e riconfigurazione derivato al Centralino. |
27 |
06/03/2009 |
Liquidazione sinistro Scuolabus ad UNIPOL. |
28 |
06/03/2009 |
Quota associativa ANCI 2009. |
29 |
10/03/2009 |
Liquidazione rimborso spese per missioni effettuate nell’interesse dell’Amministrazione. |
30 |
10/03/2009 |
Liquidazione spese per Seminario di Formazione. |
31 |
12/03/2009 |
Liquidazione fattura TIM. 2° Bimestre 2009. |
32 |
12/03/2009 |
Liquidazione fatture Telecom 2° Bimestre 2009 e fatture ICN Italia . Dicembre 2008 e Gennaio 2009. |
33 |
12/03/2009 |
Liquidazione polizze UNIPOL per gli automezzi comunali e polizza infortunio conducenti. |
34 |
12/03/2009 |
Liquidazione canone attraversamento all’Agenzia del Demanio. |
35 |
12/03/2009 |
Liquidazione fattura JONIAMBIENTE 5° acconto 2008 |
36 |
18/03/2009 |
Liquidazione spesa acquisto Toner 1° Semestre 2009. |
37 |
23/03/2009 |
Liquidazione fatture ENEL Energia 2008/2009. |
38 |
26/03/2009 |
Liquidazione compenso al Revisore dei Conti 2° Semestre 2008. |
39 |
30/03/2009 |
Liquidazione Consulente telefonia fissa. |
40 |
30/03/2009 |
Nomina Responsabili Procedimento ed assegnazione personale Area Economico-Finanziaria. |
41 |
01/04/2009 |
Rendiconto anticipazione straordinaria all’Economo per spese contratto forniture energia elettrica Centro Polifunzionale. |
42 |
01/04/2009 |
Approvazione Rendiconto Spese sostenute dall’Economato 1° Trimestre 2009. |
43 |
02/04/2009 |
Liquidazione fatture SMEDIGAS e GAS NATURAL Scuola Elementare. |
44 |
03/04/2009 |
Liquidazione fatture GAS NATURAL Campo Sportivo. |
45 |
03/04/2009 |
Liquidazione fatture GAS NATURAL Vigili del Fuoco. |
46 |
06/04/2009 |
Acquisto relazione al rendiconto di Gestione 2008. |
47 |
07/04/2009 |
Rinnovo abbonamento Azienda Italia anno 2009. |
48 |
07/04/2009 |
Liquidazione fattura alla Ditta Halley Consulting per acquisto software UNIONE DEI COMUNI. |
49 |
08/04/2009 |
Liquidazione indennità maneggio valori all’Economo Comunale. 1° Trimestre 2009. |
50 |
08/04/2009 |
Liquidazione fornitura banca dati telematica Ruoli Coattivi ICI. |
51 |
09/04/2009 |
Impegno di spesa acquisto carta. |
52 |
09/04/2009 |
Anticipazione ordinaria all’Economo. 2° Trimestre 2009. |
53 |
09/04/2009 |
Liquidazione fatture ENEL Energia . Gennaio 2009. |
54 |
09/04/2009 |
Liquidazione diritti segreteria. 1° Trimestre 2009. |
55 |
10/04/2009 |
Liquidazione incentivo ai componenti Comitato Tecnico rete civica “E-Etna, una rete per il futuro” del Comune di Maletto |
56 |
14/04/2009 |
Fondo di mobilità per l’anno 2009. |
57 |
14/04/2009 |
Liquidazione alla Ditta Halley Consulting s.r.l. manutenzione ed assistenza software. 1° Trimestre 2009. |
58 |
14/04/2009 |
Liquidazione compenso incentivante per la gestione dell’ICI al personale appartenente all’Ufficio tributi ed altri. Saldo anno 2008. |
59 |
16/04/2009 |
Liquidazione fatture ENEL Energia. Febbraio 2009. |
60 |
22/04/2009 |
Liquidazione spesa acquisto carta. 1° Semestre 2009. |
61 |
23/04/2009 |
Impegno di spesa ed affidamento servizio travaso dati procedute Halley da server con s.o. Windows Server 2003 a nuovo server con s.o. Linux . |
62 |
23/04/2009 |
Liquidazione al Tesoriere Comunale interessi. 1° trimestre 2009. |
63 |
28/04/2009 |
Impegno di spesa anno 2009 per fornitura servizi igienici C.V.S. – baco Italia S.p.A. |
64 |
29/04/2009 |
Impegno di spesa acquisto buoni carburante per autotrazione. |
65 |
29/04/2009 |
Liquidazione fattura alla Società Joniambiente S.p.A. - 6° acconto e regolarizzazione interessi anno 2007/2008. |
66 |
11/05/2009 |
Rimborso I.C.I. in favore del Comune di Pont Saint Martin (AO). |
67 |
11/05/2009 |
Liquidazione rimborso per missioni effettuate nell’interesse dell’Amministrazione. |
68 |
11/05/2009 |
Liquidazione Halley Editrice per acquisto relazione al Rendiconto di Gestione anno 2009. |
69 |
25/05/2009 |
Liquidazione fatture TELECOM. 3° bimestre 2009. |
70 |
03/06/2009 |
Liquidazione rimborso per missioni effettuate nell’interesse dell’Amministrazione. |
71 |
04/06/2009 |
Liquidazione ENEL Servizio Elettrico per chiusura contratto. |
72 |
05/06/2009 |
Liquidazione ENEL ENERGIA S.p.A. . Marzo 2009. |
73 |
08/06/2009 |
Liquidazione fatture alla Società Joniambiente S.p.A. 1°, 2°, 3° acconto anno 2009. |
74 |
08/06/2009 |
Impegno spesa per partecipazione Seminario di studi “Bilancio recusazionale Corte dei Conti”. |
75 |
11/06/2009 |
Selezione interna per titoli e colloquio riservata al personale in servizio per n. 1 posti di “ Collaboratore – Autista Scuolabus” Cat. B3 |
76 |
16/06/2009 |
Liquidazione fattura per canone 3° trimestre servizio Internet Flatty Business. |
77 |
17/06/2009 |
Approvazione ruolo ordinario anno 2009 della T.A.R.S.U. addizionale e Tributo Provinciale. |
78 |
17/06/2009 |
Liquidazione fattura TIM CONSIP. 3° bimestre 2009 e compensazione fattura TIM. |
79 |
25/06/2009 |
Impegno di spesa acquisto toner. 2° semestre 20009. |
80 |
30/06/2009 |
Impegno spesa per l’attivazione del modulo SICRA per la trasmissione file XML del Consuntivo 2007 alla Corte dei Conti. |
81 |
30/06/2009 |
Impegno di spesa per riparazione UPS. |
82 |
01/07/2009 |
Rimborso ICI in favore del Comune di Pont Saint Martin (AO). |
83 |
02/07/2009 |
Liquidazione ENEL ENERGIA S.p.A. Aprile 2009. |
84 |
07/07/2009 |
Liquidazione diritti di segreteria 2° trimestre 2009. |
85 |
14/07/2009 |
Liquidazione fattura TIM CONSIP. 4° bimestre 2009 |
86 |
14/07/2009 |
Liquidazione ENEL ENERGIA S.p.A. Maggio 2009. |
87 |
14/07/2009 |
Liquidazione fattura Erg Petroli. Acquisto carburanti per autotrazione. |
88 |
14/07/2009 |
Anticipazione ordinaria all’Economo. 3° Trimestre 2009. |
89 |
16/07/2009 |
Liquidazione fattura per saldo riparazione n. 5 UPS. |
90 |
16/07/2009 |
Liquidazione alla Ditta Halley Consulting s.r.l. servizio travaso dati procedute Halley da server con s.o. Windows Server 2003 a nuovo server con s.o. Linux |
91 |
16/07/2009 |
Liquidazione alla Ditta Halley Consulting s.r.l. manutenzione ed assistenza software 2° trimestre 2009. |
92 |
16/07/2009 |
Liquidazione al Tesoriere Comunale Interessi Passivi 2° Trimestre 2009. |
93 |
22/07/2009 |
Impegno di spesa per acquisto schede di rete Fotocopiatrici Kyocera. |
94 |
27/07/2009 |
Liquidazione spesa acquisto toner. 2° Semestre 2009. |
95 |
03/08/2009 |
Approvazione rendiconto spese sostenute dall’Economo. 2° Trimestre 2009. OMISSIS . determina di approvare il rendiconto dell’Economo Comunale di cui all’anticipazione disposta con Determ. N. 52 del 09/04/2009. |
96 |
06/08/2009 |
Liquidazione fatture Telecom 4° Bimestre e fatture ICN Italia Spa – Aprile, maggio e giugno 2009. OMISSIS. Liquidazione delle fatture relative ai periodi indicati. |
97 |
07/09/2009 |
Rendiconto anticipazione straordinaria all’Economo per diritti di rogito e spese di registrazione, trascrizione ect. Via delle Olimpiadi. OMISSIS. Approvazione del rendiconto. |
98 |
08/09/2009 |
Liquidazione rimborso spese per missioni effettuate nell’interesse dell’Amministrazione. OMISSIS. Liquidazione in favore dei dipendenti comunali a titolo di rimborso spese. |
99 |
08/09/2009 |
Presa atto nuovo contratto CCNL biennio economico 2008-2009. OMISSIS Impegno di spesa e applicazione per quanto di competenza al nuovo CCNL |
100 |
08/09/2009 |
Riconoscimento e pagamento debito per conguagli contributi vari all’INPDAP. OMISSIS. Riconoscere e pagare il credito richiesto dall’INPDAP quale conguaglio contributi vari per gli anni 1997-2004. |
101 |
14/09/2009 |
Liquidazione fattura per saldo acquisto schede di rete Fotocopiatrici Kyocera. OMISSIS. Liquidazione alla PLANET a saldo propria fattura n. 02/416 del 28/07/2009 di € 1.488,00 |
102 |
21/09/2009 |
Approvazione ruoli ordinari coattivi relativi ad avvisi di accertamenti ICI anni dal 2005 al 2007. OMISSIS. Determina di approvare e rendere esecutivi i ruoli relativi agli anni dal 2005 al 2007 per un importo complessivo di € 20.522,00. |
103 |
22/09/2009 |
Master universitario di 1° livello in contabilità e controllo di gestione. OMISSIS. Liquidazione alla KORE Università di Enna per il master in oggetto frequentato dal responsabile P.O. Economico Finanziaria dell’importo di € 2.500,00. |
104 |
23/09/2009 |
Impegno di spesa ed affidamento per acquisto n. 3 PC. OMISSIS. Approvazione del preventivo prodotto dalla Ditta PLANET per la fornitura di n. 3 PC Desktop e n. 3 Monitor 19” per l’Ufficio Tributi , l’Ufficio Protocollo e per il Segretario Comunale. |
105 |
23/09/2009 |
Liquidazione alla Ditta Soluzioni Informatiche Sicilia s.r.l. per l’attivazione del modulo S.I.C.R.A. per la trasmissione file in formato XML del Consuntivo 2007 alla Corte dei Conti. OMISSIS. Liquidazione alla Ditta Soluzioni Informatiche Sicilia s.r.l la somma di € 480,00, IVA compresa, per l’attivazione del modulo per la trasmissione del file in formato XML del Rendiconto 2007 alla Corte dei Conti, giusta fattura n. 66 del 10/07/2009. |
106 |
23/09/2009 |
Liquidazione compenso incentivante per la gestione dell’ICI al personale appartenente all’Ufficio Tributi. Acconto anno 2009. OMISSIS. Liquidazione a titolo di acconto quale compenso incentivante la produttività al personale dell’Ufficio tributi impegnato nella gestione dell’ICI per l’anno 2009 della somma totale di € 4.500,00. |
107 |
29/09/2009 |
Approvazione discarico riferito al ruolo ICI contribuente Greco Giuseppe. OMISSIS. Approvazione discarico dal ruolo n. 2009/006674 dll’ importo € 235,00 a carico di Greco Giuseppe. |
108 |
29/09/2009 |
Impegno di spesa acquisto buoni carburante per autotrazione. OMISSIS. Acquisto buoni carburante necessari per gli automezzi comunali tramite la CONSIP Concessionaria servizi informativi Pubblici. Totale 6.000,00. |
109 |
05/10/2009 |
Liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A. – Giugno 2009. OMISSIS. Liquidazione delle fatture relative ai periodo indicato. |
110 |
06/10/2009 |
Liquidazione fattura TIM Consip – 5° Bimestre 2009. OMISSIS. Liquidazione delle fatture relative ai periodo indicato. |
111 |
06/10/2009 |
Liquidazione Compenso al Revisore dei Conti. 1° Semestre 2009.OMISSIS. Liquidazione alla Dott.ssa Rosa Parrinello della somma di € 4.049,76 a saldo fattura n. 14 del 05/10/2009. |
112 |
07/10/2009 |
Liquidazione Diritti di Segreteria. 3° Trimestre 2009. |
113 |
08/10/2009 |
Approvazione Rendiconto spese sostenute dall’Economo. 3° Trimestre 2009. |
114 |
12/10/2009 |
Liquidazione indennità maneggio valori economo comunale. 2° e 3° Trimestre 2009. |
115 |
12/10/2009 |
Liquidazione fattura per acquisto Buoni Pasto. |
116 |
13/10/2009 |
Anticipazione ordinaria all’Economo. 4° Trimestre 2009. |
117 |
13/10/2009 |
Liquidazione al Tesoriere Comunale interessi passivi 3° Trimestre 2009. |
118 |
13/10/2009 |
Liquidazione fatture Telecom 5° Bimestre 2009 e fatture ICN Italia luglio, agosto e settembre 2009. OMISSIS. Liquidazione delle fatture relative ai periodo indicato. |
119 |
14/10/2009 |
Impegno spesa acquisto carta. |
120 |
21/10/2009 |
Liquidazione alla Ditta Halley Consulting. S.r.l. Manutenzione ed assistenza software 3° Trimestre 2009. OMISSIS. Liquidazione alla Ditta Halley Consulting s.r.l. la somma di € 4.140,00, IVA compresa, per il 4° trimestre 2008, giusta fattura n. 177 del 02/01/2009. |
121 |
21/10/2009 |
Liquidazione fattura per canone 4° Trimestre servizio Internet Flatty Business. Liquidazione alla Ditta VIDEOBANK S.p.A. la somma totale di € 266,40, IVA compresa, a saldo della fattura n. 1867/A del 17/09/2009. |
122 |
29/10/2009 |
Versamento all’Erario somme ICI riscosse per l’Anno 1993. |
123 |
29/10/2009 |
Liquidazione spesa acquisto carta 2° Semestre 2009. |
124 |
29/10/2009 |
Impegno di spesa per Seminario di Formazione ARETE’. |
125 |
29/10/2009 |
Liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A. – Luglio 2009. OMISSIS. Liquidazione delle fatture relative ai periodo indicato. |
126 |
04/11/2009 |
Liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A. – Agosto 2009. OMISSIS. Liquidazione delle fatture relative ai periodo indicato |
127 |
09/11/2009 |
Liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A. – Settembre 2009. OMISSIS. Liquidazione delle fatture relative ai periodo indicato |
128 |
12/11/2009 |
Liquidazione fatture Telecom 6° Bimestre 2009. OMISSIS. Liquidazione delle fatture relative ai periodi indicati. |
129 |
12/11/2009 |
Liquidazione fattura TIM – 6° Bimestre 2009. OMISSIS. Liquidazione delle fatture relative ai periodo indicato. |
130 |
12/11/2009 |
Liquidazione fattura Erg Petroli. Acquisto carburanti per autotrazione. |
131 |
13/11/2009 |
Liquidazione rimborso spese per missioni effettuate nell’interesse dell’Amministrazione. OMISSIS. Liquidazione in favore dei dipendenti comunali a titolo di rimborso spese. |
132 |
16/11/2009 |
Liquidazione corrispettivo sugli incassi per violazioni ICI alla Ditta CEE di Catania. |
133 |
18/11/2009 |
Contributo alla Fondazione IFEL calcolati sulle riscossioni dirette dell’ICI per gli anni dal 2004 al 2006. |
134 |
20/11/2009 |
Canone attraversamento strada 284 Occidentale Etnea. Anno 2009. |
135 |
01/12/2009 |
Prestito di € 112.600,00, Pos. 4537560 per lavori di realizzazione strade ed interventi Via S. Pellico |
136 |
01/12/2009 |
Liquidazione Spese per Seminario di Formazione. |
137 |
03/12/2009 |
Liquidazione rimborso spese per missioni effettuate nell’interesse dell’Amministrazione. OMISSIS. Liquidazione in favore dei dipendenti comunali a titolo di rimborso spese. |
138 |
03/12/2009 |
Approvazione Bando di Gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria. |
139 |
04/12/2009 |
Rimborso TARSU ed addizionali ECA in favore di Errigo Salvatore. |
140 |
04/12/2009 |
Rimborso TARSU ed addizionali ECA in favore di Calì Nunziato. Cod. Fisc. CLANZT49T09E854E. |
141 |
07/12/2009 |
Liquidazione compenso art. 36, comma 2, CCNL 2004 – Anno 2009. |
142 |
07/12/2009 |
Liquidazione Produttività Collettiva. Anno 2009. |
143 |
09/12/2009 |
Rimborso TARSU ed addizionali ECA in favore di Schilirò Vincenzo. Cod. Fisc. SCHVCN30E01E854T. |
144 |
10/12/2009 |
Liquidazione fattura per canone trimestrale servizio Internet Flatty Business . OMISSIS. Liquidazione alla Ditta VIDEOBANK S.p.A. la somma totale di € 266,40, IVA compresa, a saldo della fattura n. 2567/A del 17/11/2009. |
145 |
10/12/2009 |
Liquidazione fattura alla Ditta Planet Service per saldo acquisto n. 3 PC. OMISSIS. Liquidazione fattura n. 01/194 del 17/11/2009 di 1.440,00 alla Ditta PLANET per la fornitura di n. 3 PC Desktop e n. 3 Monitor 19” per l’Ufficio Tributi , l’Ufficio Protocollo e per il Segretario Comunale. |
146 |
16/12/2009 |
Liquidazione fatture Enel Energia. Ottobre 2009. . OMISSIS. Liquidazione delle fatture relative ai periodo indicato. |
147 |
30/12/2009 |
Anticipazione ordinaria all’Economo 1° Trimestre 2010. |
148 |
30/12/2009 |
Impegno di spesa Organizzazione Seminario di Studi “Legge Finanziaria 2010” per il 14/01/2010. |