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09/06/2010
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Liquidazione
fattura n. 44 del 10/05/2010, all'Associazione J.F. Kennedy,
relativa al servizio di trasporto effettuato nel 1° trimestre
2010, per
i
portatori di handicap. OMISSIS - Determina di liquidare
all'Associazione J.F. Kennedy, l'importo complessivo di €
900,36, a saldo della fattura n. 44 del 10/05/2010.
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09/06/2010
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Allestimento
Museo Civico. Liquidazione fattura n. 21 del 16/04/2010 alla NAC
Sport per acquisto insegna, targhe e segnaletiche. OMISSIS -
Determina di liquidare alla NAC Sport l'importo complessivo di
€ 786,00, a saldo della fattura n. 21 del 16/04/2010 per
acquisto insegna, targhe e segnaletiche destinate
all'allestimento del Museo Civico di Maletto.
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10/06/2010
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Concessione
assegno di maternità. OMISSIS - Determina di concedere alle
richiedenti l'assegno per maternità, di cui all'art. 74 del
T.U. 23/03/2001, n. 151, con importo e generalità specificati
per ciascuna.
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10/06/2010
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Sostituzione
soggetto per
i
progetti di pubblica utilità - servizio civico in favore di
soggetti svantaggiati. Anno 2010. Impegno di spesa. OMISSIS -
Determina di impegnare la somma di € 900,00 per il soggetto
da awiare in sostituzione di quello precedentemente awiato
con Determinazione n. 91 del 12/04/2010.
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15/06/2010
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Liquidazione
fattura n. 7 del 08/05/2010 in favore della Coop. La Cometa, per
l'affidamento del servizio di assistenza igienico sanitaria
agli alunni portatori di handicap inseriti nelle scuole. Periodo
settembre - dicembre 2009. OMISSIS - Determina di liquidare alla
Coop. La Cometa, a conclusione del servizio prestato, la somma
complessiva di € 4.424,00, a saldo della fattura n. 7 del
08/05/2010.
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15/06/2010
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Liquidazione
fattura n. 6 del 04/05/2010 alla Coop. La Cometa, per il servizio
di assistenza domiciliare anziani, portatori di handicap e
nuclei familiari bisognosi, mese di aprile 2010. OMISSIS -
Determina di liquidare alla Coop. La Cometa l'importo complessivo
di €6.908,83, relativo alla fattura ed al servizio di cui in
oqqetto.
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17/06/2010
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Affidamento
fornitura di arredi scolastici. OMISSIS - Determina di affidare
alla ditta Dina Forniture la fornitura di ulteriori arredi
scolastici per la Scuola Primaria, secondo quanto descritto nel
foglio patti e condizioni, dell'importo complessivo di €
1.013,08, al netto del ribasso offerto del 23,13%, oltre IVA.
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184
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17/06/2010
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Liquidazione
parcella all'Aw. Grazia Portale, per causa contro Comune di
Maletto. OMISSIS - Determina di liquidare l'importo complessivo
di € 16.551,18, di cui al preawiso di parcella, nonché
dell'atto di transazione, a saldo della fattura n. 18 del
18/05/2010, a lordo della ritenuta d'acconto del 20%.
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17/06/2010
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Liquidazione
parcella all'Aw. Grazia Portale, causa contro Comune di Maletto.
OMISSIS - Determina di liquidare all'Aw. Grazia Portale la
somma complessiva di € 1.244,88 a lordo della ritenuta
d'acconto, a saldo della fattura n. 19 del 18/05/2010.
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17/06/2010
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Liquidazione
fattura n. 21/2010 all'Aw. Grazia Portale, per consulenza ed
assistenza legale al Comune di Maletto, relativa al periodo dal
01/05/2010 al 31/05/2010. OMISSIS - Determina di liquidare, a
saldo della fattura n. 21 del 04/06/2010, perla causale di cui in
oggetto, dell'importo di € 1.248,00 compresa la RA. del 20%
di € 200,00.
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17/06/2010
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Allestimento
Museo Civico. Liquidazione spese per targhe e montaggio insegne.
Ditta NAC SPORT. OMISSIS - Determina di liquidare alla Ditta
NAC SPORT , l'importo complessivo di € 306,00, a saldo della
fattura n. 24 del 22/04/2010, per la fornitura di targhe e
montaggio inseqne perii Museo Civico.
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18/06/2010
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Liquidazione
fattura dell'importo di € 348,00 alla ditta Maggioli, per
attivazione on-line per un anno solare, di tutta la modulistica
utile, costantemente aggiornata per
i
Servizi Demografici. OMISSIS - Determina di liquidare alla
ditta Maggioli l'importo complessivo di € 348,00, a saldo della
fattura n. 4853 del 31/05/2010.
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21/06/2010
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Sagra
della Fragola 2010. liquidazione fattura perfomitura di service
audio e luci per
i
giorni 5 e 6 giugno 2010. OMISSIS - Determina di liquidare alla
ditta SMILE ANIMAZIONE, l'importo complessivo di € 2.600,00,
a saldo della fattura n. 9 del 09/06/2010, per la fornitura
service audio e luci per
i
qiomi 5 e 6 qiuqno, in occasione della Saqra della Fraqola 2010.
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