N.
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DATA
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OGGETTO/ESTRATTO
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363
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01/12/2009
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Liquidazione
indennità chilometrica e rimborso spese agli Amministratori
Comunali. OMISSIS - Determina di liquidare in favore degli
Amministratori Comunali, a titolo di indennità chilometrica e
rimborso spese, permissioni svolte nell'interesse
dell'Amministrazione.
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364
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02/12/2009
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Inaugurazione
Anno Scolastico 2009/2010. Servizio di animazione. Liquidazione
fattura. OMISSIS-Determina di liquidare alla ditta SMILE
ANIMAZIONE, la somma di € 1.700,00 IVA inclusa, per il
servizio di animazione fornito in occasione della Giornata
dell'Ambiente, organizzata per l'inaugurazione dell'Anno
Scolastico 2009/2010.
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365
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03/12/2009
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Affidamento
e liquidazione somma alla società assicuratrice UNIPOL, per
l'avvio di soggetti svantaggiati in attività di pubblica
utilità - servizio civico, stage in azienda ed attività
lavorativa anziani. OMISSIS - Determina di affidare alla
società assicuratrice UNIPOL, la fornitura della polizza
assicurativa per l'avvio di soggetti svantaggiati in attività di
pubblica utilità - servizio civico, soggetti individuati per
lo stage in azienda, per la durata di anni uno, dal 12/11/2009
al 12/11/2010, per un importo di € 500,00, nonché, per
attività lavorativa anziani, fino al 28/02/2010, per l'importo
di € 200,00.
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366
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03/12/2009
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Liquidazione
indennità chilometrica e rimborso spese ai dipendenti comunali.
OMISSIS - Determina di liquidare in favore dei dipendenti
comunali, a titolo di indennità chilometrica e rimborso spese,
per missioni svolte nell'interesse dell'Amministrazione.
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367
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04/12/2009
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Servizio
di refezione scolastica. Liquidazione fornitura pasti caldi alla
Soc. Coop. Ari Holiday 99. Mese di novembre 2009. OMISSIS -
Determina di liquidare alla Soc. Coop. Ari Holiday 99, la
fattura n. 25 del 01/12/2009, dell'importo complessivo di €
8.422,50, relativa alla fornitura di pasti caldi perii servizio
di refezione scolastica nel mese di novembre 2009.
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368
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04/12/2009
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Liquidazione
indennità di reperibilità, mese di novembre 2009. OMISSIS -
Determina di liquidare al personale dei Servizi Demografici le
indennità di reperibilità per il mese di novembre 2009.
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369
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04/12/2009
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Liquidazione
progetti miglioramento servizi dell'anno 2009. OMISSIS - Determina
di liquidare ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato
i compensi per i rispettivi progetti obiettivi dell'anno 2009,
nelle misure di cui alle schede di valutazione.
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370
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07/12/2009
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Liquidazione
fattura n. 20/09 del 0212/2009 alla Coop. La Cometa, per il
servizio di assistenza domiciliare anziani, portatori di
handicap e nuclei familiari bisognosi, mese di novembre
2009. OMISSIS - Determina di liquidare e pagare l'importo
complessivo di € 6.437,16, relativo alla fattura ed al
servizio di cui in oqqetto.
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371
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07/12/2009
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Concessione
assegno di maternità. OMISSIS - Determina di concedere alle
richiedenti l'asseqno per maternità, di cui all'art. 74 del
T.U. 23/03/2001, n. 151.
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372
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14/12/2009
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Acquisto
fotocopiatrice per la Biblioteca Comunale. Liquidazione spesa.
OMISSIS - Determina di liquidare alla ditta Planet Service la
somma di € 900,00, a saldo della fattura n. 01/167
del 10/10/2009, per la fornitura di una fotocopiatrice perla
Biblioteca Comunale.
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373
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14/12/2009
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Gita
anziani. Noleggio bus. OMISSIS - Determina di approvare il
preventivo dell'Agenzia Viaggi Global Service, dell'importo di
€ 295,00 più IVA al 10%, per il servizio di trasporto
degli anziani per il 17/12/2009, presso il Centro Fieristico Le
Ciminiere di Catania.
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374
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14/12/2009
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LR.
n. 01/79. Liquidazione spesa buoni libro per gli alunni della
Scuola Secondaria di 1° grado. Anno Scolastico 2009/2010.
OMISSIS - Determina di liquidare alla Cartolibreria
Fallico Salvina, la somma di €41,32, a saldo della fattura n.
59 del 26/11/2009, relativa al servizio di contributi per
l'acquisto di libri di testo a favore degli alunni della Scuola
Secondaria di 1° qrado. Anno Scolastico 2009/2010.
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14/12/2009
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Liquidazione
fattura n. 36/2009 all'Aw. Grazia Portale, per consulenza ed
assistenza legale, relativa al periodo dal 01/11/2009 al
30/11/2009. OMISSIS - Determina di liquidare all'Aw. Grazia
Portale, la propria fattura n. 36 del 01/12/2009, per la causale
di cui in oggetto, dell'importo di e 1.224,00, compresa RA. del
20%, di e 200,00.
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